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采购部的工作计划,采购部的工作计划(通用十六篇),采购部工作计划5篇

采购部的工作计划

  • 采购部的工作计划(通用十六篇) 一)采购部的工作计划

    采购部月工作计划范文三篇

    篇一:采购部月度工作计划(603字)

    一、2月份完成的主要工作

    1、完成春节期间各部门备用物资的采购;

    2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;

    3、召开供应商协调会,安排春节物资供应工作,保证不影响酒店正常经营;

    4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;

    5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;

    6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;

    7、召开部门工作会议,传达酒店会议精神,学习a模针对采购部的相关文件,并将其认真贯彻落实到实际工作中。

    8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;

    9、初步完善物资价格库的信息,以熟悉掌握采购物资价格动态;

    10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;

    11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请;

    12、完成锅炉保养合同的谈判;

    13、督促各部门按时提交3月份采购计划,以利于降低、控制采购成本。

    二、3月份工作计划

    序号工作内容目标要求完成时间责任人经办人

    13月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日xx

    2日常物资的询价及采购按时完成xx

    3办公设备的开标及合同签订xx

    4物资价格库、供应商档案的健全按时完成3月30日xx

    5各部门月计划采购按时、按质完成xx

    6领导交办的其他工作按时完成xx全体人员

    篇二:企业采购部门5月工作计划(953字)

    本人自接手采购部工作以来,一直以服务生产需要,控制采购成本,提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现对20xx年的工作做出如下计划:

    一、供应商的选择。

    首先我们采购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时,保质,乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。

    二、账务的清理。

    采购是一份繁琐,复杂的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程

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  • 采购部工作计划5篇

    编者为你挑选了一篇很值得读的文章,题目叫做“采购部工作计划”。我们提供的样本仅供参考,请根据实际情况进行相应调整。为了有效地推进后续工作,我们可以开始准备一个新的工作计划了。工作计划需要简明扼要、明确可行,这是其基本要求。

    采购部工作计划【篇1】

    具体采购情况如下:(大宗原料截止十二月份进货量)

    1、磷矿石:进货量xx吨,平均品位xx%;

    2、硫矿(砂)

    (1)硫砂(矿)进货量xx吨,平均品位xx;

    3、内供包装袋条。

    磷矿是我公司生产主产品的原料,在采购中深入市场调研,及时掌握市场和客户动态,并能及时采取措施应对变化。对于宜昌地区今年10月份以后的磷矿禁止出省的政策,由于我们及时获悉并及时突击采购屯矿的措施,在8、9两个月进行了突击性采购,从而有力地保证了公司第四季度生产用矿,并为磷矿冬储打下了坚实的基础。

    积极主动开发新的供应商,扩展磷矿采购渠道。今年我们在巩固宜化、昌达等老供应商的前提下,先后开发了汇鑫磷化和金源工贸两个新的供应商,并建立良好的合作关系。

    针对今年磷矿采购资金的先付款的情况我们自我加压,努力规避资金风险。今年我们采取了“紧盯”的方法,要求自己务必做到款到货必发出,有效地实现资金零风险,其中针对应矿石质量原因而无法继续合作的鑫鑫矿业,我们及时地采取对策进行催要,在较短时间将64万余元的磷矿预付款催要到位。

    加大磷矿质量管理力度,努力做到不合格磷矿不采购。为此我们和公司质检部门配合,对供应商的磷矿质量随时随机抽检摸底,并做到在质检合格后,方可装船发货。

    比较分析,细致工作,尽可能降低采购成本。今年我们在磷矿价格一路“疯涨”的情况下,通过对市场的比较分析,始终保持为宜昌磷矿采购最低价,同时在船舶运输方面,我们更是紧扣市场紧跌慢涨,将船运价始终维持在低价位运行,坚持将磷矿采购成本降到最低点。今年在我们多方位的努力下与市场相比仍然节约约5—10元/t,使今年的磷矿采购成本节约了约万元。我们建立了多方信息渠道,以最低价格采购,保质保量来满足生产。

    从今年的市场看,磷矿价格上涨,采购难度加大,而与之相应的硫矿市场也发生了很大的变化,硫砂有公司内供,但硫矿需要在市场上采购。硫矿今年一直处上涨势头,到年底出现了小幅下跌,虽然年采购量不大,只有6万吨/年,我们仍然从公司的大局出发,在采购成本上努力争取,哪怕0.1元

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  • 年终采购部工作计划

    随着我们的知识面不断扩大,我们会遇到许许多多的范文类型,范文能够运用到我们生活的方方面面,你是否需要一些实用的范文呢?在此,你不妨阅读一下年终采购部工作计划,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

    年终采购部工作计划(篇1)

    2012年上半年度采购部工作总结

    回顾2012年上半年度,对于采购部门是个艰辛及考验的半年,来料品质合格率及交货及时率要求同比往年大幅提升,且材料需求量不断加大,对采购的供方质量控制、货期控制、成本控制带来了巨大的挑战。采购部在各分管领导的协助下,克服困难、不断完善及优化本部门的管理,在过去的半年当中,采购物料基本上满足了公司的生产物料需求。在2012年下半年我们将继续努力,做好本职工作,不断完善,确保物料的供应和质量的控制,为公司的发展尽一份绵力。以下是对采购部2012年上半年度工作小结:

    一、供应商管理:

    供应商管理主要集中在新供应商开发,原供应商的管理以及供应商的考核评估工作,上半年公司把原供应商管理纳入重点改善项目,重新制定并签定了供应商合作须知,对于来料供应商每月进行品质、交期、价格、配合度等各项严格考评,后三名供应商纳入黑名单,并限期整改.经过各部门与本部门的协力合作,上半年供应商来料合格率,交货及时率明显改善, 促使产线效率也得到了大幅提高.二、2012年度上半年绩效目标达成分析:

    以上图表可以看出,2012年上半年度的来料合格率及来料及时率一直都在上升, 呈递增的趋势.总体方面,采购回货的情况基本满足了公司生产和销售订单的需要。回货不及时的物料主要体现在结构件塑胶和适配器/马达等周期较长的物料。其中结构件塑胶的来料合格率及来料及时率占所有的回货问题的65%以上,后期将做为采购部的跟进重点.三、成本控制方面

    变被动为主动:整理更全面系统的市场信息(资讯网络、供应商、市场);加强与供应商的关系维护及信息交流;调整价格目标;采用更灵活多变的采购策略,降低成本;进一步强化及增强责任意识,提高工作的标准,为在下半年的工作中再上新台阶。

    采购部2012-7-24

    年终采购部工作计划(篇2)

    作为采购部门的主管,制定一份有效的年度工作计划对于保证企业的顺利运营和发展至关重要。通过多年的工作经验,我意识到一个明智、务实的计划可以帮助我们更好地管理采购过程、提高效率和降低成本。以下是一个我精心制定的采购部年度工作计划。

    1. 定义目标:首先,

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  • 采购部的工作计划十篇

    为了始终贯彻工作的核心原则,这个时候我们更应该将领导要求的工作内容整理成工作计划。如何制定出可以提升工作效率的特色工作计划?今天励志的句子小编为大家推荐的是一篇关于“采购部的工作计划”的优秀文章,想要体验独特口感吗请品味本文!

    采购部的工作计划【篇1】

    内部审计作为内部监督机制的重要组成部分,在促进医院健全制度、完善管理、防范风险、提高效益等方面有着不可替代的作用。然而由于卫生内部审计工作起步相对较晚,特别对于一些基层医院而言,即使成立了机构、配备了人员,建立了制度,也往往会由于实践经验不足,而面临不知“从何审起”的局面。本文从内审工作实际经验总结出发,对医院内部审计工作的切入点进行初步探讨。

    一、明确内部审计工作流程

    医院内审人员在开展工作前,首先需要明确内部审计工作流程,以保障工作开展的规范、有序和高效。根据《内部审计准则》、《卫生系统内部审计工作规定》等相关制度的规定,医院内部审计工作流程主要包括以下几个方面:

    (一)制定年度审计计划内审部门应当在上一年度末制定下一年的年度审计计划。根据本单位实际情况,结合年度工作重点、内部控制执行情况与内审资源等因素综合考量,确定年度审计工作目标、审计项目与先后顺序以及各项目的时间安排。年度审计计划制定后,应以书面报告或表格的形式交单位负责人审批后实施。

    (二)编制项目审计计划与审计方案内审人员在具体实施审计项目前,应对审计事项或被审计部门进行调查了解,以制定项目审计计划。根据项目实际情况,确定审计目的、范围、重点、时间以及审计小组成员安排,并报单位负责领导审批。审计方案是项目审计计划的进一步具体安排,包括具体审计方法和程序等。内审负责人可以根据审计项目的复杂程度等确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。

    (三)实施审计实施审计过程中,内审人员可根据不同审计项目对象采取相应的审计方法来获取充分、相关、可靠的审计证据,如审核、观察、询问、重新计算、分析性复核等。同时将实施审计的过程、获取的审计证据、得出的结论等事项真实、清晰、完整地记录于审计工作底稿,并由审计经手人员签名、审计组长复核。对于获取的审计证据,审计人员应考虑证据之间的相互印证及证据来源的可靠程度,对被审计部门存有异议的证据作进一步核实,同时要求审计证据提供者签名或盖章。

    (四)出具审计报告审计人员应当以经过核实的'审计证据为依据

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采购部的工作计划专题给大家精心整理提供有关采购部的工作计划、精选采购部的工作计划等,想了解更多内容,欢迎关注并收藏本栏目。 更新时间:2026/04/25