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审计工作总结个人

  • 审计工作总结个人1000字合集

    时光飞逝,日月如梭。时间一眨眼就过去了,我们已经是经验十足的职场人了,是时候认真的进行这段时间的工作总结了,总结工作的过程是研究和把握工作规律的过程,我们应该怎么去写工作总结呢?或许你需要"审计工作总结个人"这样的内容,仅供参考,大家一起来看看吧。

    审计工作总结个人【篇1】

    20xx年,在总场领导的正确领导下,在科室人员的配合配合尽力下,立异思路,改变工作风格,规范行为,严格遵守中央“”,尽力进步工作质量和工作效率,较好的完成了全年的工作任务,现将全年工作总结如下:

     一、增强财务、审计人员业务培训学习,尽力进步财务、审计人员业务素质

    为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质,多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20xx年x月、x月专门组织总场及各xx财务审计人员,分两批参加了xx省内部审计协会举办的内部审计业务培训班;20xx年x月至x月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习;20xx年x月至x月又组织各xx财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习,全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。

    二、树立健全财务治理制度,规范财务行为

    为深入贯彻落实规定精神,进一步严肃财经规律,更新理财看念,完善治理机制,健全规章制度,夯实根基工作,增强步队扶植、落实监管步伐,实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化,全面晋升全场财务治理程度。我们依据费办发(20xx)2号文《县委办公室 县府办公室关于印发(全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划)的看护》的文件要求,结合林场实际环境,先后制订了《xx林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《xx林场财务治理制度》。财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度(包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签)的实行,使林场的管帐工作有章可循、有法可依,让制度管人、管事,财务审计工作上了一个新台阶。

     三、实行出入两条线,强化预算约束

    国有林场依照预算法的要求,严格实行出入两条线制度,对各场依法取得的各项收入,实时足额上缴财政专户、实时入账,不得坐收坐支,更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划,月末对比执行,树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费,公用经费支出严格依照预算执行。

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  • 审计工作总结个人

    伴随着社会的发展,我们可能会用到一些范文,写好范文能够给大家提供好的参考,好的范文是怎么样的?急你所急,小编为朋友们了收集和编辑了“审计工作总结个人”,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

    审计工作总结个人(篇1)

    稍纵即逝,来公司已经三个月了,下面我汇报一下本月的工作总结,以及下一步的工作计划。

    一、本月工作总结

    1.北京市能源审计工作:

    参加北京市发改委召开的北京市能源审计工作会议,会后协助领导与公司各部门制定20_年能源审计项目工作部署。并开展对北京市能源审计工作的市场拓展。

    2.招投标:

    1)编写20_年北京市能源审计项目合同范本。

    2)开拓中国工商银行总行,中国工商银行北京市分行,等用能企业的市场拓展。

    3)协助签署__区重点用能单位的能源审计项目合同。共3家(北京交通职业技术学院、北京市商业学院、北京万佳通客运有限公司)

    4)签署北京市恒安物业管理有限公司、北京望京蓝天供热中心能源审计项目合同。

    2.参加会议:

    1)__发改委地税局办公楼节能改造会议,__区热电厂余热回收利用规划会议,北京煤炭设计研究院会议。

    3.日常工作:

    1)每天关注各发改委网站,行业网站、各大高校网站以及招标网,搜集相关信息,关键信息以邮件的形式发送给公司各部门相关人员,周一进行信息通报。并汇总了针对我公司业务投标所需的资质文件,网上查看了相关的资料。(还需要与相关单位咨询申办工作)

    2)公司网站的维护,整理了一部分"能源&环境新闻"和"公司新闻"。

    二、下一步工作计划:

    1.收集汇总客户信息,完成客户档案的建立。

    2.做好网站信息收集以及公司网站的维护工作。

    3.做好商务委员会内部的档案管理工作。

    4.完善商务委员会内部的各项管理制度以及流程。

    5.在完成商务基础工作的同时,参与公司的市场拓展工作,培养自身的市场拓展能力。

    审计工作总结个人(篇2)

    为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作总结。

    一、年度审计工作目标

    ________年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、

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  • 审计助理个人工作总结

    励志的句子的编辑陆续为大家整理了“审计助理个人工作总结”,什么样的范文值得借鉴?写文档是一件不令人激动的任务,写作遇上困难参考范文准没错。

    审计助理个人工作总结(篇1)

    公司为加强财务工作将财务部人员编制从*人调整到**人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘,由于财务部门是公司的重要部门,对人员要求比较高,没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业,实行新生力量*的培养,分配到财务部*名,经过*个月的实习培训,现已独立操作基础的会计核算工作。目前,财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要,财务管理人才缺少,在新年度一是加强自身培训提高管理能力,二是对外招聘,充实新生力量。

    公司对财务管理采取集中管理的模式,财务工作具有相对的独立性,与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门,所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。随着公司发展,管理模式也发生多样化,财务部的管理也随之发展多元化管理,由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等,财务部仅仅做好核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求发展。

    总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作,共同期待20xx年更精彩!

    审计助理个人工作总结(篇2)

    作为一名审计助理,我在过去的一年中积累了丰富的工作经验和专业知识。在这一篇年终个人工作总结中,我将回顾我的工作成果,并分享我从中学到的经验和教训。

    一、工作成果

    在过去的一年中,我参与了多个大型审计项目,并取得了以下工作成果:

    1. 完成了一家上市公司的财务审计:我参与了财务报表的审阅,查找了潜在的错误和问题,并提供了一些建设性的意见和建议,以提高公司内部控制。

    2. 参与了一家中小型企业的内部审计:通过评估内部控制环境,我发现了许多风险和问题,并向管理层提供了改进建议,以减少潜在的财务风险。

    3. 协助进行了一次税务审计:我参与了对一家跨国公司的税务审计,核查了税务合规性,并为公司节省了相当数量的税款。

    4. 参与了一次特殊审计项目:我参与了对一家慈善机构的审计,确保捐款用于合适的目的,并帮助机构改进他们的财务流程。

    以上工作成果不仅为公

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  • 最新个人审计工作总结

    坚持看范文,你写的文章也能脱颖而出?处理办公文档是现代职业发展的基础,大部分撰写文章的人,都离不开范文的帮助,您可以在以下资料中获得与您所需相关的“个人审计工作总结”资料。

    个人审计工作总结 篇1

    (三)与相关部门密切交流,充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议,阅知与经济和企业经营有关的文件,实现审计与各类经营管理信息系统共享,及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项,并提交审计意见和建议,保证了审计成果成为决策的重要依据。

    二、明确审计重点,积极开展各种形式的内部审计监督工作 按照单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系,了解相关情况,科学分配审计资源,明确审计工作重点,做到年年有重点、季季有任务、月月有措施,以点促全,积极开展内部审计

    (一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的,要实现对采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作,自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品采购项目 余项,涉及金额近元,规范了食品采购行为,维护了单位的经济利益。

    (二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账,系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况,以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份,共

    建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个,辅材厂家50个)。通过分析,我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下,为降低原材料成本方面做了大量的努力,如:在保证产品质量的前提下,不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家,尤其是钢材方面,采购价格稳中有降。

    对企业的进厂主辅材票据,把好进厂材料关,严格细致地审核每一份物资采购计划和票据。发现问题,及时与相关人员交流,协商解决或请示主管领导。今年共审核票据3917份,总金额10799余万元,发现有问题的发票3份,价值53.1余万元,将其退回,进行纠错。通过严格把关,使公司的各类票据更加规范、价格更加合理、渠道更加透明。

    (三)参与单位各项招投标工程

    随着体制改革的迅速发展,基础建设项目资金的投入继续增加,我们克服人员少,任务重,审计事项

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